2022年度 中共甘肃省委宣传部部门(汇总)决算

日期:2023/08/25 18:08  来源:甘肃文明网

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  目录

  第一部分 部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2022年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分 2022年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、机关运行经费支出情况说明

  八、政府采购支出情况说明

  九、国有资产占用情况说明

  十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

  十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明(本部门没有相关数据,故本表无数据)

  十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 预算绩效情况说明

  第五部分 名词解释

  第一部分 部门概况

  一、部门职责

  省委宣传部是省委主管意识形态方面工作的职能部门,是社会主义精神文明建设的牵头协调部门,为正厅级。加挂省政府新闻办公室、省新闻出版局、省版权局、省电影局牌子。

  注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,省委宣传部主要职责为涉密信息,不予公开。

  二、机构设置

   (一)机关内设机构

  省委宣传部机关内设19个职能处室和1个直属机关党委。

  注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,省委宣传部主要职责为涉密信息,不予公开。

   (二)直属单位

  省委宣传部直属单位3个,为省文明办、省委《党的建设》杂志社和省委讲师团。

  第二部分 2022年度部门决算表(详见附件1

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分 2022年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2022年度收、支总计均为33738.03万元。与上年度相比,收、支总计各减少2271.19万元,下降6.31%,主要原因是建党100周年宣传活动经费、党史学习教育专项补助经费、2021年“一会一节”省级办会专项经费等追加专项减少。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

  二、收入决算情况说明

  2022年度收入合计30764.47万元,其中:财政拨款收入30520.16万元,占99.21%;其他收入244.31万元,占0.79%。

  三、支出决算情况说明

  2022年度支出合计28394.33万元,其中:基本支出5165.43万元,占18.19%;项目支出23228.90万元,占81.81%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收、支总计均为33419.13万元。与上年相比,各减少2043.95万元,下降5.76%。主要原因是财政追加专项减少,支出相应减少。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  2022年度一般公共预算财政拨款支出27667.15万元,较上年决算数减少4066.77万元,下降12.82%。主要原因是:一方面追加项目减少导致支出减少,另一方面受疫情影响,部分工作、活动无法正常开展,导致支出减少。主要用于以下几个方面:

  1.一般公共服务支出年初预算数为7485.23万元,支出决算为8155.84万元,完成年初预算的108.96%,决算数大于预算数的根据工作需要,年内财政追加预算,一般公共预算财政拨款增加,支出相应增加。

  2.科学技术支出年初预算数为600.00万元,支出决算为1194.85万元,完成年初预算的199.14%,决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要,年中追加的高层次人才资助专项、国家版本馆征调展品数字化工作经费等专项增加,支出相应增加。

  3.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为18487.00万元,支出决算为17513.31万元,完成年初预算的94.73%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,部分重点活动取消,导致支出减少。

  4.社会保障和就业支出年初预算数为302.86万元,支出决算为287.66万元,完成年初预算的94.98%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际支出,年末专项结转。

  5.卫生健康支出年初预算数为218.62万元,支出决算为217.60万元,完成年初预算的99.53%,决算数小于预算数的根据实际支出,年末专项结转。

  6.住房保障支出年初预算数为306.47万元,支出决算为297.90万元,完成年初预算的97.2%,决算数小于预算数的主要原因是年内人员变动,实际支出有结余。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5163.45万元。其中:

  人员经费4583.08万元,较上年决算数增加1526.44万元,增长49.94%,一是2022年补发了2021年部分过渡性津补贴,导致人员经费较去年有所增长,二是12月份人员经费中部分统发工资占用公用经费指标。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金和采暖补贴等。

  公用经费580.38万元,较上年决算数减少361.79万元,下降38.4%,主要原因是12月份人员经费中部分统发工资占用公用经费指,,导致公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

  七、机关运行经费支出情况说明

  2022年度本部门机关运行经费支出547.16万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少372.56万元,下降40.51%,主要原因是受疫情影响,部分工作取消,导致支出减少。

  本年度会议费支出60.24万元,较上年决算数减少72.41万元,下降54.59%,主要原因是受疫情影响,部分会议取消,导致支出减少。

  本年度培训费支出110.40万元,较上年决算数减少57.98万元,下降34.43%,主要原因是受疫情影响,部分培训取消,导致支出减少。

  八、政府采购支出情况说明

  2022年度本部门政府采购支出合计681.93万