中共甘肃省委宣传部2024年部门预算公开情况说明

日期:2024/02/26 17:02  来源:甘肃文明网

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中共甘肃省委宣传部

2024年部门预算公开情况说明

  目录

  第一部分 部门基本概况

  一、 部门职责

  二、 机构设置情况

  第二部分 2024年部门预算情况说明

  三、 收支总体情况

  四、一般公共预算情况

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

  六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

  七、政府采购安排情况

  八、国有资产占用情况

  九、其他重要事项情况说明

  十、预算绩效管理情况

  十一、名词解释

  第三部分 2024年部门预算公开表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、财政拨款支出表

  六、一般公共预算支出情况表

  七、一般公共预算基本支出情况表

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

  九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

  十、政府性基金预算支出情况表

  十一、部门管理转移支付表

  十二、国有资本经营预算支出情况表

  十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

  前言

  按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2024年部门预算公开如下:

  一、部门职责

  省委宣传部是省委主管意识形态方面工作的职能部门,是社会主义精神文明建设的牵头协调部门,为正厅级,加挂省精神文明建设办公室、省政府新闻办公室、省新闻出版局(省版权局)、省电影局牌子(注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,省委宣传部主要职责为涉密信息,不予公开)。

  二、机构设置情况

  (一)机关内设机构

  省委宣传部机关内设22个职能处室和1个直属机关党委。

  (二)参照公务员法管理单位

  参照公务员法管理单位1个,具体为:中共甘肃省委讲师团。

  (三)直属事业单位

  1.公益一类单位5个,具体为:甘肃省文化产业经营管理中心;甘肃省委宣传部信息技术中心;甘肃省委宣传部舆情研究中心;甘肃省出版物审读中心;甘肃省农家书屋建设管理办公室。

  2.公益二类单位1个,具体为:中共甘肃省委《党的建设》杂志社。

   三、部门收支总体情况

  按照预算管理有关规定,2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

  2024年部门收支总预算38,180.05万元。按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、非财政性单位结转结余;支出包括:一般公共服务支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、转移性支出。

  (一)收入预算

  2024年收入预算38,180.05万元(详见部门预算公开表1,2)。包括:

  一般公共预算收入30,818.88万元,占80.72%;

  政府性基金预算收入4,355.80万元,占11.41%;

  上年结转收入3,005.37万元,占7.87%;

  其他收入0.00万元,占0.00%。

  (二)支出预算

  2024年支出预算38,180.05万元(详见部门预算公开表3)。其中:基本支出4,736.64万元,占12.41%;项目支出30,438.04万元,占79.72%;上年结转收入3,005.37万元,占7.87%。

  四、一般公共预算情况

  2024年一般公共预算支出23,706.88万元,包括:一般公共服务支出7,569.20万元、科学技术支出800.00万元、文化旅游体育与传媒支出14,322.00万元、社会保障和就业支出405.94万元、卫生健康支出268.07万元、住房保障支出341.67万元。

  具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7):

  (一)基本支出

  2024年基本支出4,736.64万元,比2023年预算减少287.93万元,下降5.73%,下降的主要原因是省财政厅按职工人数核定的相关经费相比上一年度均有所下降。

  其中:人员经费支出3,919.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

  公用经费支出817.35万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  (二)项目支出

  2024年一般公共预算项目支出18,970.24万元,比2023年预算减少3,427.36万元,下降15.30%,下降的主要原因是:新增敦煌文艺奖200万元,新增优秀图书、音像制品及电子出版物评选专项经费50万元,省“扫黄打非”专项经费增加50万元,《党的建设》杂志社办刊补助增加105.64万元;媒体新闻宣传经费(含甘肃省海外社交平台账号宣传专项经费)减少40万元,业务费减少50万元,业务费(含学习强国甘肃学习平台建设使用推广培训等)减少40万元,购买公益性演出专项减少3000万元,影视精品及精品剧目减少450万元,少数民族地区和边疆地区文化安全专项资金减少53万元,宣传文化发展专项减少100万元,精神文明建设重点工作经费减少100万元。

  经济社会发展项目4个,主要是公共文化服务建设体系建设专项(农家书屋)、农村电影公益放映补贴经费、少数民族地区和边疆地区文化安全专项资金、少数民族教材出版发行补贴。

  保障运转经费12个,主要是《党的建设》杂志社办刊补助、《陇右文库》编纂经费、敦煌文艺奖评选经费、精神文明建设重点工作经费、媒体新闻宣传经费(含甘肃省海外社交平台账号宣传专项经费)、省“扫黄打非”专项、文化传承版本征集普查经费、延安精神研究工作经费、业务费、业务费(含学习强国甘肃学习平台建设使用推广培训等)、优秀图书、音像制品及电子出版物评选专项经费、哲学社会科学规划研究培训和基地建设经费。

  其他项目2个,主要是长征长城黄河公园建设及省级文化产业发展改革专项(含“八个一”文化亮点工程)、宣传文化发展专项。

  (三)支出功能分类说明

  1、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项):2024年预算数为2,869.58万元,较2023年预算减少20.73万元,下降0.72%,主要原因省财政厅按职工人数核定的相关经费相比上一年度均有所下降。

  2、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):2024年预算数为1,950.00万元,较2023年预算增加170.00万元,增长9.55%,增长的主要原因是支出科目涉及的省“扫黄打非”专项经费增加50万元,媒体新闻宣传经费(含甘肃省海外社交平台账号宣传专项经费)减少40万元,业务费减少50万元,业务费(含学习强国甘肃学习平台建设使用推广培训等)减少40万元,同时新增敦煌文艺奖200万元和新增优秀图书、音像制品及电子出版物评选专项经费50万元。

  3、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项):2024年预算数为489.44万元,较2023年预算减少76.18万元,下降13.47%,主要原因省财政厅按职工人数核定的相关经费相比上一年度均有所下降。

  4、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):2024年预算数为1,898.24万元,较2023年预算增加105.64万元,增长5.89%,增长的主要原因是该支出科目涉及的党建杂志社办刊经费为以收定支经费,2024年以收定支较2023年预算增加105.64万元,增长5.89%。

  5、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):2024年预算数为361.94万元,较2023年预算减少66.26万元,下降15.47%,主要原因省财政厅按职工人数核定的相关经费相比上一年度均有所下降。

  6、科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项):2024年预算数为800.00万元,与上年预算持平,主要原因是该经济科目涉及的哲学社会科学规划研究培训和基地建设经费2024年预算数为800万元,与上年预算持平。

  7、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项):2024年预算数为0.00万元,较2023年预算减少3,000.00万元,下降100.00%,主要原因该支出科目涉及的购买公益性演出专项3000万元转入省文旅厅管理。

  8、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):2024年预算数为250.00万元,较2023年预算减少450.00万元,下降64.29%,主要原因是该支出科目涉及的影视精品及精品剧目专项450万元转入省文旅厅管理。

  9、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)出版发行(项):2024年预算数为2,851.00万元,较2023年预算减少53.00万元,下降1.83%,主要原因是该支出科目涉及的少数民族地区和边疆地区文化安全专项资金2024年预算数为801万元,较2023年预算减少53.00万元。

  10、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)电影(项):2024年预算数为3,621.00万元,与上年预算持平,主要原因是该支出科目涉及的农村电影公益放映补贴经费2024年预算数为3621万元,与上年预算持平。

  11、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):2024年预算数为1,600.00万元,较2023年预算减少200.00万元,下降11.11%,主要原因是该支出科目涉及的宣传文化发展专项2024年预算数为1000万元,较2023年预算减少100万元;精神文明建设重点工作经费2024年预算数为600万元,较2023年预算减少100万,两个专项较2023年预算减少200.00万元。

  12、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项):2024年预算数为6,000.00万元,与上年预算持平,主要原因该支出科目涉及的长城、长征和黄河国家文化公园建设及文化产业发展专项(含“八个一”文化亮点工程)2024年预算数为6000万元,与上年预算持平。

  13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2024年预算数为13.18万元,较2023年预算增加2.66万元,增长25.29%,增长的主要原因是省财政厅按职工人数核定的行政单位离退休支出相比上一年度有所提高。

  14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):2024年预算数为5.20万元,较2023年预算增加0.18万元,增长3.59%,增长的主要原因省财政厅按职工人数核定的事业单位离退休支出相比上一年度有所提高。

  15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2024年预算数为370.88万元,较2023年预算减少53.11万元,下降12.53%,主要原因是省财政厅按职工人数核定的养老保险支出相比上一年度有所下降。

  16、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2024年预算数为12.04万元,较2023年预算增加1.72万元,增长16.67%,增长的主要原因是省财政厅按职工人数核定的职业年金支出相比上一年度有所提高。

  17、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2024年预算数为4.64万元,较2023年预算减少0.38万元,下降7.57%,主要原因是省财政厅按职工人数核定的社保支出相比上一年度有所下降。

  18、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2024年预算数为111.54万元,较2023年预算减少34.24万元,下降23.49%,主要原因是省财政厅按职工人数核定的医疗保险支出相比上一年度有所下降。

  19、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2024年预算数为44.27万元,较2023年预算增加5.47万元,增长14.10%,增长的主要原因是省财政厅按职工人数核定的医疗保险支出相比上一年度有所提高。

  20、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2024年预算数为112.26万元,较2023年预算减少18.06万元,下降13.86%,主要原因是省财政厅按职工人数核定的公务员医疗补助支出支出相比上一年度有所下降。

  21、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2024年预算数为341.67万元,较2023年预算减少29.00万元,下降7.82%,主要原因是省财政厅按职工人数核定的住房公积金支出相比上一年度有所下降。

   五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

  (一)“三公”经费情况说明

  “三公”经费预算143.06万元,较2023年预算减少113.16万元。

  1.因公出国(境)费用40.00万元,较2023年预算减少60.00万元,下降60.00%,下降的主要原因预计安排的因公临时出国(境)团组数、人数减少。

  2.公务接待费32.47万元,较2023年预算减少52.23万元,下降61.66%,下降的主要原因严格落实中央和省上过紧日子有关要求,厉行节约,严控公务接待数量和人数。

  3.公务用车购置及运行维护费70.59万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费70.59万元),较2023年预算减少0.93万元,下降1.30%,下降的主要原因落实过“紧日子”要求,进一步压减公务用车购置及运行维护费。

  (二)培训费预算情况说明

  4.培训费181.93万元,较2023年预算减少48.95万元,下降21.20%,下降的主要原因严格落实中央和省上过紧日子有关要求,进一步压减培训费。

  (三)会议费预算情况说明

  5.会议费229.00万元,较2023年预算减少230.00万元,下降50.11%,下降的主要原因严格落实中央和省上过紧日子有关要求,进一步压减会议费。

  六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

  机关运行经费2,161.69万元,较2023年预算增加54.90万元,增长2.61%,增加的主要原因将调减的培训费、因公出国(境)费用、公务接待费等费用转入办公费,用于保障机关各项工作办公经费,进一步推动甘肃省宣传文化思想工作发展。

  七、政府采购安排情况

  2024年部门政府采购预算总额9,022.83万元,其中:政府采购货物预算2,624.66万元,政府采购工程预算16.80万元,政府采购服务预算6,361.17万元。

  2024年,部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元,小微企业预留政府采购项目预算金额34.91万元。

  八、国有资产占用情况

  上年末固定资产金额为3774.28万元,净值为1667.02万元。其中:办公用房78平方米,价值70万元。预算部门共有公务用车12辆,价值360万元。单价20万元以上的设备价值800.64万元。2024年拟采购固定资产约2,621.66万元。

  九、其他重要事项情况说明

  (一)政府性基金预算支出情况

  2024年使用政府性基金预算拨款安排支出3,000.80万元,较2023年预算增加0.80万元,增长0.03%,增长的主要原因是2023年政府性基金预算(国家电影事业发展专项资金)结转0.8万元。

  1、文化旅游体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金安排的支出(款)资助影院建设(项):2024年预算数为3,000.80万元,较2023年预算增加0.80万元,增长0.03%,增长的主要原因2023年国家电影事业发展专项资金结转0.8万元。

  (二)非税收入情况

  2024年本部门涉及非税收入,2024年计划征收5,384.37万元。其中:

  1.中央批准设立1个,为电影事业发展专项资金,计划征收2312.37万元。

  2.省级批准设立1个,为《党的建设》杂志社办刊补助,计划征收3072万元。

  (三)重点项目情况

  项目名称:公共文化服务建设体系建设专项(农家书屋)

  1、项目概况:农家书屋工程作为甘肃首创的文化惠民工程,自2005年在全国开始率先试点,在中宣部等部委的悉心指导关心下,2007年全面推开,到2012年底实现行政村全覆盖,在增强农民文化自信、保障农民基本权益、强化基层公共文化服务体系和农村精神文明建设等方面做出了积极努力,为巩固农村思想文化阵地、赓续农村优良文化传统、传播社会主义核心价值观、提升广大农民的综合素质、助力脱贫攻坚、保障农民文化权益发挥了重要推动和支撑保障作用。2013年进入补充更新周期后,利用有限的资金,在完成常规补充更新的基础上,先后实施“百草园”数字化提升改造和农村幼儿园“小书架”建设等延伸服务项目,取得预期效果。农家书屋正成为宣传思想建设的“主阵地”、文化建设的“主战场”、网络文明传播的“主渠道”。

  2、立项依据:一是习近平总书记在全国宣传思想工作会议上的重要讲话精神;二是党中央和省委省政府关于完善公共文化服务体系的决策部署;三是全国全省宣传思想工作会议、全国全省宣传部长工作会议、全国农家书屋工作领导小组会议等重要会议精神;四是中宣部《农家书屋深化改革创新提升服务效能实施方案》关于农家书屋满足农民阅读需求的安排部署;五是财政部《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》关于“满足读书看报”的支出范围。依据《中华人民共和国政府采购法》和《甘肃省省级政府集中采购办法》相关规定,在公开透明的前提下,认真做好各环节工作。

  3、实施主体:甘肃省农家书屋建设管理办公室

  4、实施周期:2024年3月至12月。

  5、实施计划:3月份制定资金使用计划,报部务会批准;5月份确定书目,6月份上报招标相关审批手续;8月份进入公开招标环节;9月份根据中标公告公示,签订合同,支付资金;10月-11月份进行配送图书;11-12月份完成检查验收工作。

  6、年度预算安排:2000万元

  7、预期总体目标:一是为全省16407家农家书屋补充更新出版物300000册左右,新增图书60种以上、报刊3种以上,并免费提供借阅服务,满足农民群众阅读需求,丰富精神文化生活;二是为全省6500家农村幼儿园“小书架”补充更新绘本200000册左右,有效满足全省农村幼儿园师生阅读需求;三是为数字农家书屋补充更新10000册电子书,280000分钟左右数字资源,并免费提供数字阅读服务,更好满足农民群众数字阅读需求。

  (四)部门管理转移支付情况

  2024年,部门管理转移支付8,467.00万元,较2023年预算增加5,500.00万元,增长185.37%,增长的主要原因新增中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(地市级媒体深度融合发展项目)5500万元。

  1.一般性转移支付6,812.00万元,具体项目有:

  (1)中国嘉峪关国际短片电影展补助80.00万元;

  (2)公共文化服务体系建设资金(新时代文明实践中心建设试点项目)732.00万元;

  (3)其他预算项目500.00万元;

  (4)中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(地市级媒体深度融合发展项目)5,500.00万元。

  2.专项转移支付300.00万元,具体项目有:

  (1)乡村少年宫专项资金300.00万元。

  3.政府性基金转移支付1355.00万元,具体项目有:

  (1)乡村少年宫专项资金1355.00万元。

  (五)国有资本经营预算支出情况

  未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

  十、预算绩效管理情况

  (一)2023年预算绩效管理工作情况

  按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

  1.绩效目标管理情况。2023年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标21个(部门整体支出1个,项目20个),按规定随年度预算一并公开项目21个,公开率为100%。

  2.绩效运行监控情况。2023年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目20个,占本部门项目的100%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目20个,完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目20个,占本部门项目的100%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目20个,完成率为100%。“双监控”发现存在的问题主要是部分项目资金支付进度较慢,原因是部分项目开展时间跨度大、审批程序较复杂,一般年度验收后才可以支付费用。绩效运行监控在部门内部通报整改情况:按照绩效监控情况,部办公室及时向相关处室印发了提高专项资金使用绩效的通知,要求各处室进一步加快专项资金支付,同时加强监督力度,提高专项资金使用绩效。

  3.绩效自评开展情况。2023年度,组织开展2022年度绩效自评项目共22个,其中,部门整体支出1个,项目支出19个,转移支付项目2个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果按规定随部门决算报送省财政审核,并随决算在甘肃文明网公开。

  4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况,2024年度减少部门预算项目2个(购买公益性演出3000万元,影视精品及精品剧目450万元),增加部门预算项目2个(敦煌文艺奖200万元,优秀图书、音像制品及电子出版物评选专项经费50万元)。同时对政策和项目资金管理作出调整的8个(省“扫黄打非”专项经费增加50万元,《党的建设》杂志社办刊补助增加105.64万元,媒体新闻宣传经费(含甘肃省海外社交平台账号宣传专项经费)减少40万元,业务费减少50万元,业务费(含学习强国甘肃学习平台建设使用推广培训等)减少40万元,少数民族地区和边疆地区文化安全专项资金减少53万元,宣传文化发展专项减少100万元,精神文明建设重点工作经费减少100万元。

  (二)2024年绩效目标编制情况

  2024年,纳入部门预算绩效目标管理的非涉密项目21个(部门整体1个,项目20个)。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标10个、三级指标51个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标9个、三级指标328个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

  十一、名词解释

  1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

  2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

  3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

  4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

  5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

  6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

  7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  9、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  10、一般公共服务支出(类)组织事务(款):反映中国共产党组织部门的支出。

  11、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映中共甘肃省委宣传部未单独设置项级科目的其他项目支出。

  12、一般公共服务支出(类)宣传事务(款):反映中国共产党宣传部门的支出。

  13、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项):反映中共甘肃省委宣传部的基本支出。

  14、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):反映中共甘肃省委宣传部未单独设置项级科目的其他项目支出。

  15、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项):反映中共甘肃省委宣传部的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  16、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

  17、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款):反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出

  18、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):反映中共甘肃省委宣传部的基本支出。

  19、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款):反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

  20、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

  21、科学技术支出(类):反映科学技术方面的支出。

  22、科学技术支出(类)基础研究(款):反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出,以及重点实验室、重大科学工程的支出。

  23、科学技术支出(类)基础研究(款)科技人才队伍建设(项):反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

  24、科学技术支出(类)社会科学(款):反映用于社会科学方面的支出。

  25、科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项):反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

  26、文化旅游体育与传媒支出(类):反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

  27、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款):反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

  28、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项):反映举办大型文化艺术活动的支出。

  29、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

  30、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

  31、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款):反映新闻出版、电影等方面的支出。反映中共甘肃省委宣传部的基本支出。

  32、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)出版发行(项):反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

  33、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)电影(项):反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

  34、文化旅游体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金安排的支出(款):反映国家电影事业发展专项资金安排的支出。

  35、文化旅游体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金安排的支出(款)资助影院建设(项):反映国家电影事业发展专项资金安排的资助影院新建、更新改造和影院计算机售票系统支出。

  36、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款):反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

  37、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

  38、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项):反映支持文化产业发展专项支出。

  39、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  40、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

  41、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映中共甘肃省委宣传部开支的离退休经费。

  42、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

  43、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  44、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  45、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

  46、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

  47、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出

  48、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

  49、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  50、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  51、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

  52、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

  53、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

  54、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  55、转移性支出(类):反映政府间的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出

  56、转移性支出(类)一般性转移支付(款):反映政府间一般性转移支付。

  57、转移性支出(类)一般性转移支付(款)文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出(项):反映上级政府对下级政府的文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出。

  58、转移性支出(类)一般性转移支付(款)其他一般性转移支付支出(项):反映除上述项目以外的其他一般性转移支付支出。

  59、转移性支出(类)专项转移支付(款):反映政府间专项转移支付。

  60、转移性支出(类)专项转移支付(款)文化旅游体育与传媒(项):反映下级政府收到的上级政府的文化旅游体育与传媒专项补助支出。

  61、转移性支出(类)政府性基金转移支付(款):反映政府间政府性基金转移支付。

  62、转移性支出(类)政府性基金转移支付(款)其他支出(项):反映上级政府对下级政府的其他政府性基金转移支付支出。

  63、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  64、工资福利支出(类)基本工资(款):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

  65、工资福利支出(类)津贴补贴(款):反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

  66、工资福利支出(类)奖金(款):反映按照规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。

  67、工资福利支出(类)伙食补助费(款):反映单位发给职工的伙食补助费,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,军队(含武警)人员的伙食费等。

  68、工资福利支出(类)绩效工资(款):反映事业单位工作人员的绩效工资。

  69、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

  70、工资福利支出(类)职业年金缴费(款):反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

  71、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。

  72、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

  73、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

  74、工资福利支出(类)住房公积金(款):反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

  75、商品和服务支出(类);反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)

  76、商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

  77、商品和服务支出(类)印刷费(款):反映单位的印刷费支出。

  78、商品和服务支出(类)水费(款):反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

  79、商品和服务支出(类)电费(款):反映单位的电费支出。

  80、商品和服务支出(类)邮电费(款):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

  81、商品和服务支出(类)取暖费(款):反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

  82、商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

  83、商品和服务支出(类)因公出国(境)费用(款):反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  84、商品和服务支出(类)维修(护)费(款):反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

  85、商品和服务支出(类)会议费(款):反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

  86、商品和服务支出(类)培训费(款):反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

  87、商品和服务支出(类)公务接待费(款):反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  88、商品和服务支出(类)劳务费(款):反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

  89、商品和服务支出(类)委托业务费(款):反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

  90、商品和服务支出(类)工会经费(款):反映单位按规定提取的职工福利费。

  92、商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款):反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  93、商品和服务支出(类)其他交通费用(款):反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

  94、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

  95、对个人和家庭的补助(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

  96、对个人和家庭的补助(类)退休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

  97、对个人和家庭的补助(类)生活补助(款):反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,机关事业单位职工和遗属生活补助,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

  98、对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出,对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

  99、对个人和家庭的补助(类)奖励金(款):反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

  100、资本性支出(基本建设)(类):反映由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。

  101、资本性支出(基本建设)(类)办公设备购置(款):反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

  102、资本性支出(类):反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

  103、资本性支出(类)办公设备购置(款):反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

  104、资本性支出(类)专用设备购置(款):反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

  105、资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款):反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等,如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的,不在此科目反映。

  106、资本性支出(类)公务用车购置(款):反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

  107、对企业补助(类):反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

  108、对企业补助(类)费用补贴(款):反映对企业的费用性补贴。

  109、其他支出(类):反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

  110、其他支出(类)对民间非营利组织和群众性自治组织补贴(款):反映对民间非营利组织和群众性自治组织的补贴支出。

  111、其他支出(类)其他支出(款):反映除上述项目以外的其他支出。

中共甘肃省委宣传部

2024年02月21日

  附件1:部门预算公开表

  附件2:中共甘肃省委宣传部2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

责任编辑:任洁